Neste artigo iremos mostrar como prosseguir pelo sistema quando o banco devolve o cheque.
1º Passo: Ir em Financeiro > Cheques > Lançamentos;
2º Filtrar como depositado e também pelo número do cheque ou outros filtros que preferir;
3º Clicar em Utilitários > Devolução selecionados e selecionar a data da devolução e o motivo > Clique para Gravar;
Obs: Se caso o cheque foi devolvido com o motivo 11- Cheque sem fundos – 1ª apresentação e depois novamente com a 2ª apresentação, basta selecionar o cheque e ir novamente em Devolução de selecionados e selecionar a data e confirmar o motivo 12.
– No exemplo do vídeo é realizado um exemplo de devolução com o Motivo 11 e 12. Quando é realizada pelo motivo 11, não é criado uma conta em aberto no nome do cliente para cobrar novamente o mesmo, é gerado somente a partir do motivo 12.
Neste artigo iremos mostrar como substituir um cheque por outros cheques.
1º Passo: Você deve ir na tela de lançamentos de cheques que fica em Financeiro > Cheques > Lançamentos;
2º Filtrar e selecionar o cheque que será substituído e clicar em Utilitários > Baixa Selecionados > Colocar a data e selecionar Substituição e gravar;
3º Agora o sistema vai gerar no contas uma conta de debito para abater esse cheque no primeiro recebimento e também vai lançar no mesmo valor em uma conta de credito;
4º Agora terá que selecionar a conta em aberto e ir em Pagamentos e colocar cheque e fazer o pagamento com os novos cheques que vão entrar no lugar do antigo.
Segue o vídeo a baixo, para melhor compreensão.